“集團時任財務分管領導、財務總監、財務部門負責人,對一次性向民營企業支付占企業注冊資本三分之一資金的事項,風險防范意識不強,制度執行不硬,審核把關不嚴…… ”近日,某省屬國有企業黨委就同一信訪反映問題,第三次向省國資委黨委和省紀委監委派駐省國資委紀檢監察組提交專題核查報告。
2021年底,紀檢監察組收到關于該集團公司的舉報反映后,立即分析研判,并與省國資委黨委主要負責同志交換意見。隨即從紀檢監察組和省國資委相關處室抽調力量組成聯合調查組,通過個別談話、調取資料、實地查看等方式,對舉報反映問題進行調查。
在查清基本事實基礎上,紀檢監察組按照干部管理權限,將部分問題線索移交該集團公司黨委處置。紀檢監察組堅持問題導向,指派專人跟進了解核查進度的同時,群策群力深入分析研判該集團黨委兩次遞交的核查報告,及時反饋審核意見,提出工作建議,督促企業黨委整合力量,深入核查線索,推動問題整改,強化制度建設。
截至目前,移交該集團的問題線索全部核查清楚,在厘清責任的同時,給予4人誡勉談話、1人通報批評,責令2人作出深刻檢查,并從人員管理、風險控制、制度完善等5方面深入整改問題。
“深化線索查辦的過程也是轉變作風的過程,我們既在面上用力,又在點上使勁,盯住問題不撒手,聚焦困難不回避,持續用力、久久為功,以有力監督努力達到干成一件、鞏固一項、教育一片、治理一域的效果。”紀檢監察組主要負責同志表示。(供稿 周建華 編輯 張麗敏)
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